재정운영계획

구분,중기재정계획,합계,연평균증가율로 구분된 재정운영계획 테이블 입니다.
구분 중기재정계획 합계 연평균
2022 2023 2024 2025 2026
① 세입 703,411 719,389 745,918 778,342 823,517 2,947,060 4
지 방 세 53,128 54,360 55,631 56,940 58,289 220,059 2.3
세외수입 23,232 21,237 21,500 21,838 22,055 87,807 -1.3
이전재원 565,834 574,625 590,377 611,623 646,071 2,342,459 3.4
보전수입등및내부거래 61,217 69,167 78,410 87,941 97,102 296,735 12.2
② 경상지출 133,819 145,501 157,864 167,079 176,117 604,263 7.1
행정운영경비 82,748 85,480 87,759 89,875 91,915 345,862 2.7
재무활동 48,216 56,555 66,972 74,365 81,649 246,108 14.1
예 비 비 2,855 3,466 3,133 2,839 2,553 12,293 -2.8
③ 투자가용 재원(① - ②) 569,592 573,888 588,054 611,263 647,400 2,342,797 3.3
④ 사업수요 569,592 574,888 588,054 611,263 647,400 2,343,797 3.3
⑤ 부족재원(④ - ③) 0 1,000 0 0 0 1,000 0
재정규모(① + ⑤) 703,411 720,389 745,918 778,342 823,517 2,948,060 4

재정운용방향

선택과 집중을 통한 전략적 재정 운용

  • 지역 신성장 동력 산업 육성 및 기반 구축 등 지속가능한 미래 발전을 위한 사업 및 지역 현안사업 마무리에 전략적 투자

투자사업 심사의 내실화 및 전문성 확보

  • 사업의 효율성 및 타당성 제고, 재원·시급성·중복투자 여부 등 검증
  • 구정 비전과 정책 우선순위를 반영하여 투자계획 수립

재정확충 노력 강화로 재정 자립기반 도모

  • 경상·투자사업의 안정적 추진을 위한 국·시비 확보 총력
  • 주요 현안사업의 특별교부세·교부금 확보 강화
  • 지방세·세외수입의 징수관리 강화를 통한 세수확충 및 경비 절감을 통한 필요 재원 확보

담당부서기획감사실   

담당자장지선

전화번호051-309-4016